25/01/2018

Лектор: Корпачева Ольга Викторовна : эксперт с 22-летним опытом работы в области финансов и бухгалтерского учета, Член Общественного Совета при Управлении Федеральной Налоговой службы Новосибирской области, Аттестованный профессиональный бухгалтер ИПБ России, Профессиональный финансовый менеджер МСФО, Сертифицированный внутренний аудитор ИВА РФ, Председатель комитета ВЭД и Таможни Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Член Экспертного Совета по развитию Экспорта в НСО, Директор ООО «Проф Учет».

Целевая аудитория: специалисты по кадровому учёту, менеджеры по персоналу, руководители организаций, главные бухгалтеры, все те, кто имеет отношение к кадровой документации в организации и отвечает за её грамотное оформление и ведение.

Вступили в силу глобальные изменения законодательства, которые касаются всех организаций: коммерческих и бюджетных. Правительство расширило перечень оснований для внеплановой «трудовой» проверки. Первое - невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок. Второе - установление зарплаты в размере меньшем, чем это предусмотрено трудовым законодательством, то есть ниже МРОТ.

С 1 января 2018 года все работодатели будут по новому проверяться в части нарушений трудового законодательства. Большая часть таких проверок будет проходить с использованием дистанционных технологий через использование проверочных листов. На сегодня инспекцией разработано уже более 100 проверочных листов, на основе 462 федеральных нормативных актов. С такой глубиной и тщательностью контроля пока не сталкивался ни один работодатель. Административная и уголовная ответственность работодателя значительно усилились. В новых условиях работодателю стоит соблюдать трудовое законодательство, внести необходимые изменения в ЛНА и Трудовые договоры - это сбережет его «кошелек» и обеспечит работников нормальными условиями труда. Периодические проверки кадрового делопроизводства позволяют своевременно выявить ошибки и просчеты в работе, быстро и с минимальными усилиями устранить нарушения и привести все документы в соответствие с законом. Даже малейшие недочеты способны причинить серьезный ущерб интересам сторон трудового правоотношения.

 Программа семинара :

  1. Изменения и дополнения, внесенные в Законодательство 2017-2018г.г.

  • Установление минимального размера оплаты труда. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
  • Требования уполномоченных органов власти об исчислении и выплате заработной платы не реже двух раз в месяц. Ужесточение административной и материальной ответственности за несвоевременные расчёты и неполную выплату ЗП.
  • Новые значения МРОТ, дальнейшие планируемые изменения. Новое в расчётах с подотчётными лицами.
  • кадровые отчеты, формирование и сдача в контролирующие органы.

 

  1. Проверка Государственной Инспекцией Труда .
  • Риск - ориентированный подход к составлению графика проверок Роструда.
  • План проверок Роструда на 2018 год.
  • Обязанность инспекторов по использованию чек-листов при проведении аудита. деятельности предприятий, выступающих в качестве работодателей.
  • Перечень проверочных листов.
  • Сроки проведения проверки и обжалования действий инспектора.
  • Административная ответственность за нарушение трудового законодательства.
  • Сроки хранения кадровых и бухгалтерских документов .
  • Работа комиссий налоговых органов по легализации расчётной базы.

  1. Заработная плата
  • Оплата труда: официальные разъяснения, судебная практика.
  • Установление работнику заработной платы трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
  • Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Ограничение размера удержаний из заработной платы.
  • Сроки расчета при увольнении.
  • Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.

  1. Проведение кадрового аудита и отражения результатов .
  • Анализ содержания кадровых документов на соответствие требованиям ТК
  • Отсутствия документов, необходимых для кадрового делопроизводства
  • Соответствия кадровой документации нормативно-методическим требованиям

 

  1. НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений.
  • С 2018 года - новая форма отчётности по НДФЛ.
  • Изменения 2017г. Новые "коды" доходов и вычетов, как они влияют на исчисление и уплату налога.
  • Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации.

  1. Страховые взносы: администрирование, правила исчисления, порядок и сроки уплаты, отчетность.
  • Страховые взносы (гл. 34 НК РФ): новое в администрировании.
  • Заполнение РСВ по выплатам, облагаемым взносами, и выплатам, с которых взносы платить не нужно.
  • Разъяснение Роструда по вопросам об оплате труда.

  1. Проведение кадрового аудита и отражения результатов
  • Анализ содержания кадровых документов на соответствие требованиям ТК
  • Отсутствия документов, необходимых для кадрового делопроизводства
  • Соответствия кадровой документации нормативно-методическим требованиям

 

Стоимость обучения -4 800 рублей, для постоянных клиентов -4 500 рублей

В стоимость семинара входит: учебно-методический материал, кофе-брейк

Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам:

(383) 287-22-84, 238-04-19, 238-05-49, 238-03-04

Участие в мероприятии возможно только при наличии заявки участника

25/01/2018

Лектор : Корпачева Ольга Викторовна : эксперт с 22-летним опытом работы в области финансов и бухгалтерского учета, Член Общественного Совета при Управлении Федеральной Налоговой службы Новосибирской области , Аттестованный профессиональный бухгалтер ИПБ России, Профессиональный финансовый менеджер МСФО, Сертифицированный внутренний аудитор ИВА РФ, Председатель комитета ВЭД и Таможни Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Член Экспертного Совета по развитию Экспорта в НСО , Директор ООО «Проф Учет» .

Семинар предназначен : для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста

На семинаре  рассмотрим особенности представления бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 год. Остановимся на общих вопросах. Статья 54.1 НК РФ: что дальше будет с должной осмотрительностью? Превратятся ли налоговые проверки в следствия? Коснемся изменения форм налоговых деклараций: о новых возможностях контроля и не только.

Ознакомимся с изменениями и актуальными тенденциями в 2018г. в части сомнительных и безнадежных долгов. 

Кредиторская и дебиторская задолженность — неизбежное следствие работы предприятия. Первая обозначает долги организации перед другими компаниями, вторая — долги предприятий перед организацией. Возникают такие обязательства при разрыве сроков платежей со временем получения товара. Задолженности обязательно следует фиксировать. Необходимо это для правильной организации работы компании, уплаты налогов.

На семинаре Вы узнаете, как правильно осуществлять внутренний контроль, препятствующий возникновению задолженности.

Программа:

   1. Подготовка к сдаче Годовой Бухгалтерской и Налоговой отчетности за 2017г.

  •  Сроки сдачи Налоговой , Бухгалтерской и Статистической отчетности за 2017году в 2018г.
  • Практические аспекты формирования и представления 

 

  1. Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве.
  •  Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России. Практика применения 402-ФЗ
  • Учетная политика организации на 2018 год. Изменения в ПБУ 1/2008, внесенные Приказом Минфина от 28.04.2017 № 69н (право организации выбирать в отдельных случаях альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, не предусмотренный федеральными стандартами)
  • Изменения в НК РФ в части определения признаков необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ). Полномочия налоговых органов по доказыванию необоснованной налоговой выгоды (мнение КС РФ).

  1. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части налогового контроля:
  • Деловая цель как критерий действительности сделки.
  • Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски.
  • Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии контролеров.
  • Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения.
  • На что теперь обратят внимание контролеры с учетом позиции Верховного суда РФ в 2017 году и требований к организации внутреннего контроля в соответствии с приказом ФНС.
  • Должная осторожность и осмотрительность при заключении договора.

  1. Дебиторская (ДЗ) и Кредиторская задолженность (КЗ)— правила в учете
  • Ситуации, когда срок давности нужно считать заново
  • НДС в Дебиторской и Кредиторской задолженности
  • Дата списания ДЗ и КЗ .
  • Учет списанных долгов, с которыми согласился должник
  • Контрагент признает долг за пределами трех лет
  • Пример: Как учесть списанную дебиторку, которую позже признал должник
  • Пример : Как безопасно учесть кредиторку, которую позже признала компания-покупатель

  1. Определение величины кредиторской задолженности.
  • Кредиторская задолженность : правильно учесть и вовремя списать
  • ИФНС включает в доходы КЗ по результатам проверки
  • Судебная практика по КЗ
  • Кредиторская задолженность по дивидендам
  • Трехлетний срок давности .

  6.Документы , для подтверждения даты возникновения задолженности.

  • Инвентаризация расчетов . Формы ,Справки , Акты, Приказы.
  • Акты сверки расчетов, в т.ч. с контрагентами, с налоговой инспекцией, пенсионным фондом и др. 
  • Идеальный акт сверки

  1. Создание выгодного резерва по сомнительным долгам.
  • РСД в 2018г.
  • Пример: Как начислить резерв по сомнительным долгам в налоговом учете
  • Сомнительный долг.  
  • Признание  дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
  • ДЗ и КЗ относятся к налоговой тайне. Образец Приказа о Коммерческой тайне в организации.

 

Стоимость обучения -4 800 рублей, для постоянных клиентов -4 500 рублей

В стоимость семинара входит: учебно-методический материал, кофе-брейк

Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам:

(383) 287-22-84, 238-04-19, 238-05-49, 238-03-04

Участие в мероприятии возможно только при наличии заявки участника!

17/01/2018

 

Приглашаем руководителей и представителей компаний, продукция и услуги которых уже реализуются на зарубежных рынках, потенциальных участников ВЭД, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, посмотреть цикл вебинаров в режиме offline

«НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА – ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

 

01 января 2018 года вступил в силу новый таможенный кодекс ЕАЭС. Многие нормы Таможенного кодекса Таможенного союза претерпели существенные изменения. На вебинарах подробно рассмотрены изменения и нововведения в таможенном регулировании на территории ЕАЭС.

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА:

Ознакомиться с новой нормативно-правовой базой в области совершении внешнеторговых операций, предусматриваемой как положениями нового Таможенного кодекса ЕАЭС, так и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Программа:

Тема 1. Основные положения о таможенном регулировании в Евразийском экономическом союзе:

- нормативная база таможенного регулирования в ЕАЭС;

- роль и место Договора от 29 мая 2014 года в таможенном регулировании;

Тема 2. Порядок и сроки введения норм и правил, предусмотренных новым Таможенным кодексом:

- сроки переходного периода и его особенности по отдельным направлениям таможенного дела;

- отменяемые международные договоры и соглашения в сфере таможенного дела в связи со вступлением в силу ТК ЕАЭС.

Тема 3. Основные направления развития национального законодательства о таможенном регулировании в Российской Федерации

- можно ли руководствоваться Федеральным законом от 27.11.2019 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- что нового в проекте новой редакции закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- регулирование правоотношений и отчётность при торговле внутри Евразийского экономического союза;

- изменения в валютном регулировании и валютном контроле с 1 марта 2018 года.

Тема 4. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза:

- терминология, применяемая в таможенном деле;

- общие положения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза;

- классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;

- определение страны происхождения товаров;

- определение таможенной стоимости ввозимых товаров.

Тема 5. Таможенные органы. Их права, обязанности, ответственность.

- Кодекс Союза о задачах, функциях, правах и ответственности таможенных органов;

- система управления рисками;

- задержание таможенными органами товаров и документов на них;

- меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;

- перспективы коренного реформирования таможенных органов в Российской Федерации;

- порядок обжалования решений и действий таможенных органов и их должностных лиц;

- консультирование в сфере таможенного регулирования ВЭД

Тема 6. Новый перечень форм таможенного контроля и их основное содержание:

- перечень форм таможенного контроля;

- получение объяснений;

- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

- таможенный осмотр;

- таможенный досмотр;

- личный таможенный досмотр;

- таможенный осмотр помещений и территорий;

- таможенная проверка.

Тема 7. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: перечень, порядок применения:

- 14 видов мер, предусмотренных Кодексом Союза;

- 3 вида мер, предусмотренных проектом Закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

Тема 8. Деятельность в сфере таможенного дела с позиций нового Кодекса Союза:

- виды деятельности в сфере таможенного дела;

- изменения в условиях включения в Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца склада временного хранения);

- категории и расширение прав и полномочий уполномоченного экономического оператора, условия включения в Реестр уполномоченных экономических операторов.

Тема 9. Нововведения в порядке совершения таможенных операций с товарами:

- порядок прибытия и убытия товаров;

- предварительное информирование;

- таможенное декларирование товаров;

- представление документов и сведений таможенным органам;

- выпуск товаров;

- автоматический выпуск товаров;

- запрет на оборот отдельных товаров в Российской Федерации.

Тема 10. Особенности перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров:

- перемещение товаров для личного пользования;

- перемещение транспортных средств международной перевозки;

- порядок и условия перемещения припасов;

- перемещение международных почтовых отправлений;

- перемещение через границу товаров, перевозимых с одной части территории Союза на другую через территории государств, не являющихся членами Союза, или морем

Тема 11. Таможенные процедуры:

- виды таможенных процедур;

- содержание таможенный процедуры «выпуск для внутреннего потребления»;

- содержание таможенной процедуры «экспорт»;

- обзор наиболее существенных изменений в содержании иных таможенных процедур.

Тема 12. Таможенные и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы;

- виды таможенных платежей, порядок их установления;

- плательщики таможенных платежей, их обязанности и ответственность;

- возникновение обязанности по уплате таможенных платежей;

- порядок начисления, порядок и сроки уплаты таможенных платежей;

- порядок взыскания задолженности по уплате таможенных и иных платежей;

- авансовые платежи, порядок их использования;

- специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины: порядок введения и применения.

Стоимость обучения: весь цикл - 6000 рублей,1 вебинар – 600 рублей,

ВАЖНО!!! Для просмотра вебинаров используется только браузер Mozilla Firefox (браузер можно установить на бесплатной основе ,скачав в интернете).

Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам:

(383) 287-22-84, 238-04-19, 238-05-49, 238-03-04

 

17/01/2018

Приглашаем руководителей и представителей компаний, продукция и услуги которых уже реализуются на зарубежных рынках, потенциальных участников ВЭД, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, принять участие в цикле семинаров

«НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА – ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

01 января 2018 года вступил в силу новый таможенный кодекс ЕАЭС. Многие нормы Таможенного кодекса Таможенного союза претерпели существенные изменения. На семинаре будут подробно рассмотрены изменения и нововведения в таможенном регулировании на территории ЕАЭС.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА:

Ознакомиться с новой нормативно-правовой базой в области совершении внешнеторговых операций, предусматриваемой как положениями нового Таможенного кодекса ЕАЭС, так и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

 

 06 февраля 2018 года ( 1-й день) с 10-00 до 17-00

Программа

  1. Основные положения о таможенном регулировании в Евразийском экономическом союзе:

- необходимость разработки и принятия нового Таможенного кодекса

- Договор от 29 мая 2014 года «О Евразийском экономическом союзе» - рубежный документ для перехода от Таможенного союза к более высокой степени интеграции;

- роль и место Договора от 29 мая 2014 года в таможенном регулировании

- нормативная база таможенного регулирования в ЕАЭС;

  1. Основные направления развития национального законодательства о таможенном регулировании в Российской Федерации

- можно ли руководствоваться Федеральным законом от 27.11.2019 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- что нового в проекте новой редакции закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- регулирование правоотношений и отчётность при торговле внутри Евразийского экономического союза;

- изменения в валютном регулировании и валютном контроле с 1 марта 2018 года.

  1. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза:

- терминология, применяемая в таможенном деле;

- общие положения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза;

- классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;

- определение страны происхождения товаров;

- определение таможенной стоимости ввозимых товаров.

  1. Порядок и сроки введения норм и правил, предусмотренных новым Таможенным кодексом:

- сроки переходного периода и его особенности по отдельным направлениям таможенного дела;

- отменяемые международные договоры и соглашения в сфере таможенного дела в связи со вступлением в силу ТК ЕАЭС.

14 февраля 2018 года (2-й день) с 10-00 до 17-00

Программа

  1. Таможенные органы. Их права, обязанности, ответственность.

- Кодекс Союза о задачах, функциях, правах и ответственности таможенных органов;

- система управления рисками;

- задержание таможенными органами товаров и документов на них;

- меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;

- перспективы коренного реформирования таможенных органов в Российской Федерации;

- порядок обжалования решений и действий таможенных органов и их должностных лиц;

- консультирование в сфере таможенного регулирования ВЭД

  1. Новый перечень форм таможенного контроля и их основное содержание:

- перечень форм таможенного контроля;

- получение объяснений;

- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

- таможенный осмотр;

- таможенный досмотр;

- личный таможенный досмотр;

- таможенный осмотр помещений и территорий;

- таможенная проверка.

  1. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: перечень, порядок применения:

- 14 видов мер, предусмотренных Кодексом Союза;

- 3 вида мер, предусмотренных проектом Закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

  1. Деятельность в сфере таможенного дела с позиций нового Кодекса Союза:

- виды деятельности в сфере таможенного дела;

- изменения в условиях включения в Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца склада временного хранения);

- категории и расширение прав и полномочий уполномоченного экономического оператора, условия включения в Реестр уполномоченных экономических операторов.

 20 февраля 2018 года (3-й день) с 10-00 до 17-00

Программа:

  1. Нововведения в порядке совершения таможенных операций с товарами

- порядок прибытия и убытия товаров;

- предварительное информирование;

- таможенное декларирование товаров;

- представление документов и сведений таможенным органам;

- выпуск товаров;

- автоматический выпуск товаров;

- запрет на оборот отдельных товаров в Российской Федерации;

  1. Особенности перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров

- перемещение товаров для личного пользования;

- перемещение транспортных средств международной перевозки;

- порядок и условия перемещения припасов;

- перемещение международных почтовых отправлений;

- перемещение через границу товаров, перевозимых с одной части территории Союза на другую через территории государств, не являющихся членами Союза, или морем

  1. Таможенные процедуры

- виды таможенных процедур;

- содержание таможенный процедуры «выпуск для внутреннего потребления»;

- содержание таможенной процедуры «экспорт»;

- обзор наиболее существенных изменений в содержании иных таможенных процедур.

  1. Таможенные и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы

- виды таможенных платежей, порядок их установления;

- плательщики таможенных платежей, их обязанности и ответственность;

- возникновение обязанности по уплате таможенных платежей;

- порядок начисления, порядок и сроки уплаты таможенных платежей;

- порядок взыскания задолженности по уплате таможенных и иных платежей;

- авансовые платежи, порядок их использования;

- специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины: порядок введения и применения.

 

Стоимость обучения:

1 день - 4 800 рублей, для постоянных клиентов - 4 500 рублей

2 дня – 9 000 рублей, для постоянных клиентов – 8 500 рублей

   3 дня - 12 600 рублей, для постоянных клиентов – 12 000 рублей

При участии 3-х и более специалистов от одной организации предоставляются

дополнительные скидки

30/11/2017

Автор: Корпачева Ольга Викторовна - эксперт-практик с 24-летним опытом работы в области финансов, бухгалтерского и налогового учета, ВЭД. Член общественного совета при УФНС НСО. Член Совета по развитию Экспортной деятельности на территории НСО. Руководитель Комитета " ВЭД и Таможни" НСО НОО МСП "Опора России .

           За последнее время произошли кардинальные изменения в регуляторной политике. Особенно остро они затрагивают компании, деятельность которых связана с внешней торговлей. Произошло объединение электронных баз ФТС и Налоговой службы, введены онлайн-кассы и система АСК НДС. Результат контроля - прозрачность ведения импортно-экспортных операций. Увеличивается «прозрачность» - упрощается контроль  и в разы увеличиваются риски выявления различного рода нарушений таможенного, валютного, налогового законодательств.

В результате участия в семинаре :

  • Вы сформируете полное представление процесса ВЭД
  • Проведете анализ правоприменительной практики для компаний -участников ВЭД
  • Узнаете о происходящих и планируемых изменениях в сфере ВЭД для корректировки стратегии развития компании
  • В разы уменьшите риски при ведении ВЭД
  • Научитесь решать сложные вопросы осуществления валютных операций и налогообложения международных операций
  • Будете готовы к прохождению всех уровней контроля со стороны ФНС ,ФТС и банковского сектора
  • Познакомитесь с практическими инструментами для снижения риска отказа в возмещение НДС со стороны Налоговых органов.
  • Полученные знания закрепят с помощью разбора кейсов и практических ситуаций

 

Семинар предназначен специально для тех, кому необходимо быстро, ёмко и в удобной форме получить максимум информации об особенностях бухгалтерского и налогового учёта ВЭД.

Семинар основан только на практическом опыте работы и ориентирован на реально необходимый объем информации при работе с импортом и экспортом товаров.

Программа :

  1. Валютный контроль 2019-2020 г.г. за импортом и экспортом товаров (работ, услуг).
  • Репатриация авансовых платежей при импорте и отсрочки платежа для покупателей при экспорте.
  • Планируемые изменения важные для всех участников ВЭД в 2019-2020 гг.
  • Порядок распределения на риск-категорирования участников ВЭД, актуальные изменения законодательства в валютной сфере в 2019 г
  • Практика применения Инструкции ЦБ РФ № 181-И, особенности присвоения уникального номера контракта , Порядок постановки на учёт экспортных и импортных контрактов в уполномоченных банках.
  • Справка о подтверждающих документах: порядок и сроки предоставления.

  1. Налоговый контроль. Порядок проведения налоговых проверок в 2019г.
  • Валютный контроль Органов Валютного Контроля ( ФНС и ФТС).
  • Порядок проведения камеральных проверок налоговых деклараций НДС в 2019 году. Особенности камеральных проверок налоговых деклараций по НДС.
  • Требования к предоставлению документов при наличии несоответствий и противоречий в налоговой декларации;
  • Право налоговых органов на доначисление налога, штрафов и пеней;
  • Основания для приостановления проведения операций на счетах и затребований документов;
  • Основание для осмотра помещения налогоплательщика;
  • Новые возможности в сфере представления документов проверяющим;
  • Реальный кейс камеральной налоговой проверки . Разбор практической ситуации .

 

  1. Таможенный контроль ВЭД в 2019 г.
  • Таможенная стоимость товаров. Что меняют новые Кодекс и Закон «О таможенном регулировании»?
  • Таможенный контроль таможенной стоимости по новому законодательству: изменения в процедуре.
  • Законные способы минимизациисуммы уплачиваемых таможенных платежей.
  • Валютное регулирование и валютный контроль.Актуальные положения международного права в сфере валютного регулирования.
  • Контроль таможенных органов на примере реального кейса камеральной проверки компании после выпуска товара в 2019 г.

 

  1. Административной ответственности за нарушения норм валютного контроля. Статья 15.25 КОАП. 
  • статьи 15.25, 16.2 ,4, 19.7 КоАП РФ .
  • Статья 193.1 и статья 194 УК РФ
  • Планируемые изменения в требование валютного законодательства о репатриации валюты ст.19 173-ФЗ в 2019-2020 гг.
  • Обзор Арбитражной практики в 2019г.

  1. Бухгалтерский и налоговый учёт операций при импорте и экспорте ТМЦ в 2019 г.
  • По покупке иностранной валюты
  • Отражение в учёте операций по покупке инвалюты по импорту и зачисление на счета при экспорте .
  • Сложные вопросы отражения в учёте момента перехода права собственности на импортные и экспортные материальные ценности.
  • Базисные условия поставки товаров «Инкотермс - 2010.
  • Формирование бухгалтерской и налоговой стоимости основных средств, МПЗ и товаров, приобретаемых по иностранным контрактам, в т.ч. на условиях предоплаты.

6 . НДС и Таможенная стоимость на ввозимые и вывозимые на таможенную территорию ТМЦ в 2019 г.:

  • НДС, взимаемый налоговыми органами по товарам, ввозимые с территории ЕвразЭС.
  • Определение налоговой базы, налоговые ставки.
  • Декларация по косвенным налогам. Порядок и условия вычета НДС.
  • Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов при экспорте .
  • Отражение в книге покупок и книге продаж .
  • НДС, взимаемый таможенными органами в зависимости от избранной таможенной процедуры. Налоговая база, налоговые ставки. 
  • Таможенная стоимость, корректировка таможенной стоимости.
  • Порядок и условия вычета НДС.
  • Отражение в книге покупок и книге продаж.

  1. Изменения НДС в 2019 году. Новое в налогообложении.
  • Планируемые и внесенные изменения с 1 июля 2019 г. для Экспортеров .
  • Сложные вопросы исчисления основных налогов и взносов в 2019 году.
  • НДС: методология и практика исчисления с учётом последних изменений:
  • Новое в законодательстве по НДС (414-ФЗ от 12.11.2018, 424-ФЗ от 27.11.2018 и др.): экспертный комментарий, разъяснения.
  • Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС, судебная практика по вопросам исчисления и уплаты НДС.

  1. Практическая часть . Реальные кейсы . Разбор ситуаций при подтверждение или отказе Налоговой в подтверждение НДС 0 % по итогам камеральной проверки (экспорт) .
  • Правила заполнения 4 Раздела НДС , при подтверждение экспорта в течение 180 дн. .
  • Правила заполнения 6 Раздела НДС , при не подтверждение НДС в течение срока (свыше 180 дн) или отказ ФНС в подтверждение НДС по результатам камеральной проверки .

  1. Ответы на вопросы участников.

 

 

Стоимость обучения - 4 800 рублей, для постоянных клиентов - 4 500 рублей
В стоимость семинара входит: учебно-методический материал, кофе-брейк
Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам:
(383) 287-22-84, 238-04-19, 238-05-49, 238-03-04
Участие в мероприятии возможно только при наличии заявки участника!

Посмотреть видеоролик-анонс семинара